我公司先把钱对公户转给员工 然后员工去买了购物卡 这个支出去的钱要怎么写呢 借:其他应收款 贷:银行存款 然后买了购物卡片 ,购物卡发票开回来了 应该是:借:管理费用-开办费-招待费 贷:其他应收款 是这样子嘛 还是说借:预付账款 贷:银行存款 然后购物卡发票开回来以后是 借:管理费用-开办费-招待费 贷:预付账款呢
慕小暖的小小梦想
于2019-07-24 15:10 发布 1351次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-07-24 15:17
你好 转给员工的话 计入其他应收款更合理
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收到发票时,分录是:
借:管理费用——代理费
贷:其他应收款——互联费。
2021-04-22 13:49:25
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你好 转给员工的话 计入其他应收款更合理
2019-07-24 15:17:12
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你好
对的
两个都对的
2020-06-15 18:02:18
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1,是的
2是的
3,可以的
2017-01-06 14:28:17
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这个没关系,可以直接抵掉
借其他应付款
贷其他应收款
2020-01-11 08:11:15
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