我想问一下,我们不开发票,收到公司垫付资金费,我挂是借:银行存款700000元 贷:其他应付款700000元 支付的分录:借:管理费用 贷:银行存款 这笔其他应付款等收回来再冲销掉 老板看了之后,不让挂其他应付,要挂应收款 我要挂其他应收,该怎么挂
ssdlh
于2017-01-10 14:23 发布 958次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-10 14:50
我们是收到垫付款70万转入公司账户内,然后又从公司账户内转入支款客户行(支付70万)有2张原始凭证,先银行收入,然后又转出,但是还要挂到其他应收款,我直接做借:其他应收款70万,贷:银行存款70万,少了一笔银行存款的,请问老师,我该怎么做分录,谢谢!
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这个没关系,可以直接抵掉
借其他应付款
贷其他应收款
2020-01-11 08:11:15
你好,这个是无法挂其他应收的
2017-01-10 14:24:35
1,是的
2是的
3,可以的
2017-01-06 14:28:17
同学你好
因为之前就用了其他应收款这个科目
2023-06-21 10:02:32
嗯,你们可以这样,正常一个公司不允许挂靠的,但是如果挂靠的的话,
2022-04-02 13:59:41
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邹老师 解答
2017-01-10 14:24