老师你好,问一下这个账务怎么处理,借:管理费用-租赁费 10000贷:预付账款-房租 10000;借:递延收益10000贷:营业外收入10000.我这个递延收益怎么冲减掉
快乐人生
于2019-07-24 15:17 发布 1678次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-07-24 15:18
你的递延收益不是计入营业外收入 是和管理费用对冲 再收到补助时 借:银行存款 贷:递延收益
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你的递延收益不是计入营业外收入 是和管理费用对冲 再收到补助时 借:银行存款 贷:递延收益
2019-07-24 15:18:53
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不住退回,就比方说哦,你之前给了你补助,但是因为某种情况,你这个补助要退给财政。处置的话就相当于是资产变卖了,不用了。
2022-03-30 18:27:12
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借方是递延收益,贷方是营业外收入
这个要缴纳企业所得税的
2019-07-03 10:53:58
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可以的,同学,基本就是这个样子的
2019-07-09 21:53:19
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专项资金记专项应付款
借银存贷专项应付款
借管理费用贷银存
借专项应付款贷资本公积/营业外收入
2018-12-28 14:21:14
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