送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-07-24 16:37

你好 这两个都转到未交增值税科目 就抵减了

学堂用户_ph680325 追问

2019-07-24 16:40

分录是怎么的

答疑苏老师 解答

2019-07-24 16:49

你好 你上期留底税额反应在哪里了? 转出进项税结转 借应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷应交税费 未交增值税

学堂用户_ph680325 追问

2019-07-24 17:22

上期留抵的反应在应交增值税的借方

答疑苏老师 解答

2019-07-24 17:22

你好 那转到未交增值税借方就可以了

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相关问题讨论
你好 这两个都转到未交增值税科目 就抵减了
2019-07-24 16:37:51
借管理费用XX 贷应交税费-进项税额转出
2020-05-25 11:18:20
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-04-15 14:16:32
您好!一般情况下就是:借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2016-11-16 11:28:08
你好,是因为什么原因需要做进项税额转出呢
2019-12-31 11:07:40
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