我想咨询一些账务上的问题
粗心的钢铁侠
于2019-07-25 09:03 发布 693次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
账务处理:收到款项:借:银行存款,贷:其他应付款,既然是过账,肯定是要还的,还:借:其他应付款,贷:银行存款。你要过账单位给你写一个过账的说明材料,你们就不需要纳税了。
2017-08-15 13:30:22
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,计入管理费用-会务费即可。
2021-07-11 10:17:44
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借;管理费用400 银行存款 3600 贷;其他应收款 4000
2016-12-19 13:31:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息