请问老师:一般纳税人缴纳增值税账务处理,月末应交税金——应交增值税——进项、销项、进项税额转出、减免税金、转出未交增值税,这些子科目下都有余额该怎么处理呢?
月下锄草
于2016-07-02 15:27 发布 1153次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-02 16:35
老师:那不用处理吗?年底也不用处理吗?
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学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好,是 需要通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税结转,再转到应交税费-未交增值税
2019-01-06 16:14:01
是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59
你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
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