送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-25 11:23

你好,借;制造费用等科目,贷;其他应付款——对方公司

追问

2019-07-25 11:30

我们是正在建设单位,应该记管理费用吗?

邹老师 解答

2019-07-25 11:33

你好,这个电费是用于工程施工?

追问

2019-07-25 11:49

是的,老师

邹老师 解答

2019-07-25 11:50

你好,借;工程施工,应交税费(进项税额),贷;其他应付款——对方公司

追问

2019-07-25 11:56

是这样的,电费应该是项目部自己付款,但是他们没有户,他们付款后电业局开出的发票是我们指挥部的户名,这个怎么做账啊?

邹老师 解答

2019-07-25 11:57

你好,项目部需要把款项支付给指挥部吗?

追问

2019-07-25 11:59

不需要的

邹老师 解答

2019-07-25 12:00

你好,借;工程施工,应交税费(进项税额),贷;银行存款

追问

2019-07-25 12:01

这个发票是我们做账 还是他们做账啊?

邹老师 解答

2019-07-25 12:02

你好,是由项目部入账的

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相关问题讨论
你好, 交款时 借,管理费用等 贷,银行存款 如果发票金额与支付金额是一样,取得发票时不需要再做分录。
2020-06-22 16:01:44
你好!你们是什么行业?一般是按其他业务收入核算
2018-09-21 16:29:37
一、6月分录 借:应付账款——XX电力公司 贷:银行存款 二、7月发票来了 借:管理费用——电费 制造费用——电费 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——XX电力公司
2017-09-27 17:43:21
借;管理费用 其他应付款 贷;银行存款等科目
2016-05-12 14:03:22
借管理费用贷其他应付款
2019-07-25 11:26:09
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