老师,有一问题纠结,某单位制造业,本月电费1万,分配给租赁单位电费3000,开票给对方。请问所有的会计分录如何做? 某单位收到电费发票, 借:制造费用10000. 贷:银行存款10000. 分配给租赁单位,借:制造费用-3000.借:其他应收款3000.开票给出租单位电费发票,借其他应收款3000贷:其他业务收入3000.冲回原来的估价,借:制造费用3000.借:其他应收款-3000,要不要把制造费用3000.转到其他业务成本?这样做对吗?
小石头
于2019-07-25 11:25 发布 998次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
你好,这个问题已经回复
2019-07-25 11:26:53
您好
补开发票贷方做其他业务收入,对应成本借方可以做其他业务成本
2022-02-23 09:38:46
你好
不是一个公司的对吗,这样要视同销售的
2021-07-13 15:23:49
如果不考虑税可以这么做的
2020-02-02 16:00:22
你好 ; 借方走应收账款; 不是其他应收款哦 ; 你之前报了无票收入报税没有 ?
2022-02-18 14:53:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息