老师,下午好!还有一个问题:就是这个月返还了以前扣 问
你好,你的会计分录是对的 答
有限合伙企业,收到的资本金,还是根据公司的账务处 问
您好,要的 借:银行存款 贷:实收资本 答
老师好,请问您,我们公司把车间的下脚料废铁卖给了 问
做的无票收入,需要交印花税 答
租入新办公室装修,装修费40万元,可以一次性入当期 问
装修费40万元,可以一次性入当期费用成本,不用调增 答
我们有个公司没有开通银行账号,然后每个月都是零 问
每个月都是零申报,个税申报也是0,可以 答

集团内部分公司领用库存商品,是按成本价给内部公司。借其他应收款-**公司,贷库存商品还是分两笔分录做,借其他应收款**公司,贷其他业务收入,再借其他业务成本,贷库存商品?
答: 你好 不是一个公司的对吗,这样要视同销售的
去年12月收到代收电费的钱,冲减有一部分是计费用,一部分分开是其他应收款,现在1月补开代收电费的发票怎么账务处理?补开发票贷方做其他业务收入,借方可以做其他业务成本?
答: 您好 补开发票贷方做其他业务收入,对应成本借方可以做其他业务成本
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们公司还有一笔业务,带学生参观学校。这样做对吗?问题:老板收到7800元参观费(120元/人,120元包括车费餐费)经理收到学生参观费3600元经理收到老板转账4000元(付大巴车费)经理给我支出证明车费4000元餐费550元茶歇953.5元以上是所有的往来。我做的分录1.借:其他应收款—老板 7800贷:其他业务收入—参观费 78002.借:其他应收款—经理3600贷:其他业务收入—参观费36003.借:其他业务成本—参观费5503.5(4000+550+953.5)贷:其他应收款—老板4000 其他应收款—经理1503.5
答: 你好! 思路是对的

