请问老师,17、18年外账开了发票,内帐收了款,还有就是外账收了款没开发票,一直挂在了应收账款,和预收账款里面。这个可以怎么冲掉?
辣辣
于2019-07-25 17:01 发布 1050次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2019-07-25 17:15
你好同学
你现在冲的情况下,将过去的凭证做红字,损益类用以前年度损益调整代替就可以了。同学。
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2个科目都可以的哈,一般是计预收账款
2022-02-28 14:50:29

您好!是的。就是这样。
2017-10-11 10:29:20

对,只要有一个核算往来的科目就可以了
2015-12-31 10:19:07

因为你们最初设置的往来科目就是应收账款,所以收到冲应收账款
2022-02-24 15:59:09

你好同学
你现在冲的情况下,将过去的凭证做红字,损益类用以前年度损益调整代替就可以了。同学。
2019-07-25 17:15:43
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