之前开发票时这家客户应收账款是13000,九月打来公账货款50000元,那是不是先冲掉应收账款13000,多的就记预收账款37000,等到时开发票时计收入时可以计入预收账款37000元就可以了
招力
于2017-10-11 10:27 发布 789次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-11 10:29
您好!是的。就是这样。
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2个科目都可以的哈,一般是计预收账款
2022-02-28 14:50:29

您好!是的。就是这样。
2017-10-11 10:29:20

对,只要有一个核算往来的科目就可以了
2015-12-31 10:19:07

因为你们最初设置的往来科目就是应收账款,所以收到冲应收账款
2022-02-24 15:59:09

你好同学
你现在冲的情况下,将过去的凭证做红字,损益类用以前年度损益调整代替就可以了。同学。
2019-07-25 17:15:43
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