老师,卖了原材料 借 库存现金 贷 其它业务收入 可是我们和对方有业务往来,我们给的对方单位钱,对方把这个款顶了往来,我们公司也把给对方的钱结平了,这个会记分录怎么做,既提现有这个其它业务收入,还要和对方的账结平?
心语心愿
于2019-07-25 23:04 发布 1106次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-07-25 23:05
你好.你们之前业务往来在什么科目下核算的?
相关问题讨论
你好.你们之前业务往来在什么科目下核算的?
2019-07-25 23:05:45
您好,
借:原材料/在途物资/材料采购等800 应交税费——应交增值税(进项税额)72 贷:库存现金872
借:原材料 贷:在途物资/材料采购等
2020-04-09 14:59:07
有日期列中”录入日期“,在”凭证号“中录入”凭证序号1、2、3等等“,一直往后编凭证号
”摘要“列写”购买原材料“
第一行”一级科目“中录入”原材料“,没有二级科目就不录二级科目,在第一行”借方金额“中录入”100“
第二行”一级科目“中录入”库存现金“,没有二级科目就不录二级科目,在第二行”贷方金额“中录入”100“
2017-05-30 20:09:53
借原材料 贷库存现金
2019-07-15 18:44:15
你好,暂估入库的时候钱已经付完了能用库存现金暂估吗?——什么是暂估入库的钱呢?钱不是能暂估的。
2020-07-12 14:39:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
心语心愿 追问
2019-07-25 23:06
耿老师 解答
2019-07-25 23:07
心语心愿 追问
2019-07-25 23:08
耿老师 解答
2019-07-26 04:35