老师请教一个问题,本月收到上月多交的增值税。我现在的未交增值税科目余额在借方!是不是可以通过,借银行存款 金额 然后未交增值税 负数金额 冲销掉。我们用的是金蝶的软件!
汤姆猫
于2019-07-26 07:52 发布 743次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-07-26 07:54
这个不涉及损益你可以直接做借银行 贷未交增值税就可以
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这个不涉及损益你可以直接做借银行 贷未交增值税就可以
2019-07-26 07:54:09
您好,因为月底结账增值税时,还有 借:应交税金-应交增值税-销项税额 贷 :应交税金-应交增值税-未交增值税啊。
2016-10-15 10:56:31
加入当月应交100,交了30.剩70。
借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100
借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30
借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
您好
年末的时候需要做分录 把增值税下三级科目结平
借:应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税等
2019-07-03 09:35:22
你看下上年末的应交税费各个明细科目余额,如果是平的,结转后应该也是平的。
2017-02-10 21:04:05
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汤姆猫 追问
2019-07-26 08:01
maize老师 解答
2019-07-26 08:29