老师,我们公司收到税务局退税增值税100万,各项附加税10万,我该怎么做账呢?之前我们是10%的税率,现在变为了9%。比如之前2月份我们按照10%确认了未开票300万,对应交了30万的增值税,3.4月我们开票就冲之前的未开票收入,到5月份我们就不能开10%的票了。税务局就把剩余的未开票对应的税款退给了我们公司
吴玲
于2019-07-26 10:46 发布 776次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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