老师以前有留底税额大概六千多,这个月没有进项,销售货物有销项税七千多,1:这个月应该怎么做分录?2:下个月申报抵扣后,缴纳其余的销项税后应该怎么做分录?
阿禛阿禛
于2019-07-26 10:57 发布 649次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-07-26 10:58
1、借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费--未交增值税
2、借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
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贷:应交税费--未交增值税
2、借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-07-26 10:58:36
上来就做账的时候,怎么做会计分呢?
2022-05-20 11:10:42
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021-11-05 15:50:08
你之前做转出未交增值税么,没有就做借销项税额 贷进项税额,转出未交增值税,借转出未交增值税,贷银行
2020-03-03 16:18:38
借银行存款贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-04-08 11:08:11
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