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sugar
于2019-07-26 10:58 发布 2652次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-07-26 11:14
您好,按您的销售价格/(1+3%)*2%实际缴纳增值税
sugar 追问
2019-07-26 11:17
你好,有人说要按17%来缴纳。因为我们是2013年8月1日以后购买。这个说法对吗?
文老师 解答
2019-07-26 11:18
以前没有抵扣过,就按我说的来计算
2019-07-26 11:31
好滴
2019-07-26 11:33
老师,帮我看看我这凭证对不对。应交税费后面的明细科目应该填哪个。请指导一下。谢谢
2019-07-26 11:46
您应该是借库存现金20000贷固定资产清理19417.48应交税费-简易计税582.52(按3%计算),然后减免的1%体现在减免的转营业务收入里,借应交税费-简易计税582.52贷银行存款388.35 营业外收入194.17,其他的分录没有问题,有的数据改下就可以了
2019-07-26 11:48
减免部分缴税后在做就可以是吗?
2019-07-26 11:51
是的,这是次月增值税申报以后做
2019-07-26 11:54
我这么改的。等下月缴税后做缴税减免部分。这么改没有问题吧?
2019-07-26 12:03
对的,这样做可以的
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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sugar 追问
2019-07-26 11:17
文老师 解答
2019-07-26 11:18
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2019-07-26 11:33
文老师 解答
2019-07-26 11:46
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2019-07-26 11:48
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2019-07-26 11:54
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2019-07-26 12:03