请问老师,我突然发现我们之前那个会计有一个发票确认收入了,后面发票又红冲了,但是他没有做销项负数,没有入负数发票,关键那个负数发票估计也找不到了,现在改如何做账务处理呢?
没有快乐了
于2019-07-26 10:59 发布 667次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-07-26 11:01
你好!你看下你的申报表,看有没有减去这个
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你好!你看下你的申报表,看有没有减去这个
2019-07-26 11:01:54
您好!做账的时候,冲减5月份的收入,然后计入7月份收入。
2018-07-25 14:09:26
借:银行存款贷:预收账款,应交税费
2018-06-15 08:14:22
同学你好,收到钱后做账务处理。若用于补偿企业已发生的相关费用或损失收到补贴款
借:银行存款
贷:其他收益
2023-10-14 05:21:44
你好,预付是收到发票,不是开具
2020-06-29 22:18:01
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没有快乐了 追问
2019-07-26 12:05
宋生老师 解答
2019-07-26 13:53