老师,如果发票没回来,需要暂估入账,例如:借:原材料 贷:应付账款--暂估入账,如果业务多的话,都计入暂估入账,这样就不知道是哪个供应商的货了,能不能设置三级科目应付账款--暂估入账--某某公司
小清新
于2016-02-05 09:54 发布 923次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
2019-12-03 16:48:46
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你好,把暂估的凭证红字冲回,再根据开来的发票做一份凭证就好。借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-14 15:58:09
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一般次月冲回,然后根据发票进行账务处理,所以暂估应付账款不需要设置3级明细科目
2016-02-05 09:55:54
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你好
借:原材料-暂估
贷:应付账款-供应商
借:应付账款-供应商
贷:银行存款
借:原材料
贷:原材料-暂估
2019-05-19 15:47:58
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您好,最好还是冲销了重新做
2021-10-06 23:26:18
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