老师好,我们公司有一笔账挂往来款,挂在其他应付款 1000,那现在这笔钱扣除6个税点是940,那我是借方 其他应付款940,贷方 库存现金,那这个60的差额要什么做?
Optimistic.
于2019-07-26 16:41 发布 1060次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-26 16:52
你好 你们这个往来挂账 是什么业务 扣税点又是什么情况
相关问题讨论
借;其他应付款-其他往来款 贷;库存现金等科目
2017-08-23 10:02:08
你好 你们这个往来挂账 是什么业务 扣税点又是什么情况
2019-07-26 16:52:11
这个本来就是还借款,是还款
2017-08-23 09:48:23
你好 是个人借款给公司的话 你挂其他应付款; 怎么变成借方余额了。 具体 是什么情况。 你是不是有业务没做进去
2020-02-27 20:05:10
您好!实际发生业务没有开票也可以做账的,汇算清缴调增就可以了。
2021-01-06 09:56:46
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Optimistic. 追问
2019-07-26 17:10
meizi老师 解答
2019-07-26 17:21