送心意

文老师

职称中级职称

2019-07-28 11:01

您好,您开票的时候应该开发票100,然后折扣开-20实际是80

张00 追问

2019-07-28 11:03

好的,谢谢

文老师 解答

2019-07-28 11:31

不客气,这是我们的职责所在

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相关问题讨论
您好,您开票的时候应该开发票100,然后折扣开-20实际是80
2019-07-28 11:01:16
您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54
你好,是这样做分录的.
2022-04-01 11:44:19
好的,举个例子来讲解一下吧,假设某公司小规模纳税人,本期到期的其他应付款为16000元,根据会计准则,当期发生的主营业务收入需要减去到期的其他应付款,这样该企业本期的实际主营业务收入为15841.58元,减去本期实际应缴税费(如增值税)158.42元,就是本期应确认的主营业务收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他应付款转为主营业务收入的会计处理就是:借:其他应付款16000,贷:主营业务收入15683.16,贷:应交税费158.42
2023-03-20 12:24:47
你好, 客户部付餐饮部款时 借:其他应付款--餐饮部 2000 贷:其他应收款--客房部 2000
2020-07-27 13:03:43
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