- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-07-29 15:44
你好 你不抵减 暂时不做账 抵减了后做账
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你好 你不抵减 暂时不做账 抵减了后做账
2019-07-29 15:44:20
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注销前这个也是要处理的,要转到营业外收去里去,应交税费结平。
2018-10-23 10:30:31
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你好,做账不需要计入进项税额,是这样做分录的
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-06-06 11:58:09
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借:应交税费
贷:管理费用
2019-06-06 14:01:46
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期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
根据销项税额——进项税额——上期留抵税额——减免税额计算需要结转的未交增值税
2018-03-14 19:24:02
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小谢 追问
2019-07-29 15:50
meizi老师 解答
2019-07-29 15:58
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2019-07-29 16:07
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2019-07-29 16:10