给大家出个题,客户(普欣)给我们出了个题,要求发票从9 问
你好 实际是包工包料工程的吗 答
1月份会发12月的工资以及24年一半的年终奖,那么在 问
你好,在所属期1月去申报24年一半的年终奖 答
公司被税务稽查,稽查补交了2022年的增值税5万元,所 问
没有补做收入,就是有些进项发票,不能抵扣,被调整出来。所得税也是有些费用不让扣除 主要原因是一些劳务发票,被认定为是账外发工资,所以调整出来 答
借:工程施工,贷应付职工薪酬借:应付职工薪酬,贷银行 问
老师不会退回来了, 答
某家商业银行准备从外部筹集2000万元的资本.拥有 问
同学你好。我给你算 答
1、某行政单位,2018年分别预付A公司工程款95万元,B公司55万元,合计150万元,2019年3月收到A公司90万元发票以及退款5万元,同年5月收到B公司60万元发票,请问如何处理预算会计分录?(新政府会计制度)2、某行政单位2018年从外单位借款750万元,用于支付工程款(在其他应付款挂账),请问2019年期初余额预算会计是否调减,理由是什么?
答: 借:事业支出145 贷:资金结存145 需要处理,预算会计采用的是收付实现制,发生资金收付才做处理。
行政单位2018年挂其他应付款,分录是借:经费支出 贷:其他应付款,2019年会计制度改革,财务会计分录是借:其他应付款 贷:零余额 預算会计分录得怎么写?
答: 你好,借:行政支出 贷:资金结存
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,我们是实行的行政单位会计制度,2018年的一笔钱是要上交财政的,但我记到了经费支出里面,科目记错了,现在已经封账了,咋整改?还有一个是,2018年的账面数和决算数不一致,决算上有其他应付款,账面上没有这个科目,这些钱全年记了收支,账面数咋整改?
答: 您好,要上交财政的,现在调整凭证处理,财务会计,借:以前年度盈余调整,负数,贷;应缴财政款,负数。预算会计,借:上缴上级支出 ,贷:资金结存,决算上有其他应付款,账面上没有这个科目,账面不调整,调整决算报表就行了。