你好老师,我咨询一下,本月实际消项税额257250.65,上月留抵进项税额10593.45,本月认证进项税额179207.2,缴纳增值税67450,是按照1%税负来算的,缴纳67450增值税是怎么算出来达到1%的税负的
小甘
于2019-07-30 10:18 发布 850次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-07-30 10:37
你好,计算税负还要知道收入的金额才可以的
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你好,这个增值税的话,是你销项税额减去进项税额的税费。
2021-12-29 09:26:54
你好,计算税负还要知道收入的金额才可以的
2019-07-30 10:37:58
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
你的理解是正确的,销售自己使用过的旧机动车,已抵扣增值税进项税额的,按13%税率缴纳增值税
2019-11-26 10:08:15
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
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小甘 追问
2019-07-30 10:40
暖暖老师 解答
2019-07-30 10:43