你好,如果发现2017年有一张凭证录错了,比如说借:银行存款100贷:应收账款100,其实应该是借:银行存款100贷:其他应付款100,那我现在怎么调整呢??是做一个分录,借:应收账款100贷其他应付款100吗?可以直接这样做吗
sunshine
于2019-07-30 13:06 发布 790次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-07-30 13:07
你好,你的调整会计分录是正确的
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你好,这个是什么需要的,学员
2022-01-10 14:37:13

同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02

资金结存=结转结余%2B返还额度
2020-03-30 17:47:34

你好 你们实际业务是什么 ? 说下业务
2019-12-16 12:41:29

你的分录处理是对的。
你图片里面我没看明白什么意思
2019-07-22 21:32:43
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