送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-30 16:40

你好,你是7月开的红字发票?7月有没有重新开具蓝字发票给客户?

枫叶 追问

2019-07-30 16:42

开具蓝字发票给客户了,8月初申报的时候在申报表中怎么提现红票部分,收入重新算到7月份了嘛?

彩丽老师 解答

2019-07-30 16:47

7月开的红字发票同时7月重新开具了蓝字发票给客户,这种情况一正一负相抵为0是不用在7月申报体现这2张发票的收入的。

枫叶 追问

2019-07-30 16:50

那老师申报表中如何体现红字发票部分

彩丽老师 解答

2019-07-30 16:52

申报表中是不体现红字发票的,是按照当期开票的正数-负数的余额填列增值税申报表

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