请问老师发票跨月冲红,申报的时候怎么填写申报表,申报上月增值税申报表的时候已经确认到上月收入了,那下个月填写本月申报表时怎么填写?
枫叶
于2019-07-30 16:38 发布 3436次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-30 16:40
你好,你是7月开的红字发票?7月有没有重新开具蓝字发票给客户?
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你好,你是7月开的红字发票?7月有没有重新开具蓝字发票给客户?
2019-07-30 16:40:29
就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
同学。你是现在直接给冲红处理了,你下月申报还是按扣除这个负数的数据申报。
2019-09-06 19:53:24
如果说你开了红字发票,那么你直接是在你的这个申报表里面以负数的形式申报就可以了,那么这个退税作为留抵处理。
2020-05-25 22:24:40
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