送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-30 16:40

你好,你是7月开的红字发票?7月有没有重新开具蓝字发票给客户?

枫叶 追问

2019-07-30 16:42

开具蓝字发票给客户了,8月初申报的时候在申报表中怎么提现红票部分,收入重新算到7月份了嘛?

彩丽老师 解答

2019-07-30 16:47

7月开的红字发票同时7月重新开具了蓝字发票给客户,这种情况一正一负相抵为0是不用在7月申报体现这2张发票的收入的。

枫叶 追问

2019-07-30 16:50

那老师申报表中如何体现红字发票部分

彩丽老师 解答

2019-07-30 16:52

申报表中是不体现红字发票的,是按照当期开票的正数-负数的余额填列增值税申报表

上传图片  
相关问题讨论
你好,你是7月开的红字发票?7月有没有重新开具蓝字发票给客户?
2019-07-30 16:40:29
就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
同学。你是现在直接给冲红处理了,你下月申报还是按扣除这个负数的数据申报。
2019-09-06 19:53:24
如果说你开了红字发票,那么你直接是在你的这个申报表里面以负数的形式申报就可以了,那么这个退税作为留抵处理。
2020-05-25 22:24:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...