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枫叶
于2019-07-30 16:38 发布 3511次浏览
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-07-30 16:40
你好,你是7月开的红字发票?7月有没有重新开具蓝字发票给客户?
枫叶 追问
2019-07-30 16:42
开具蓝字发票给客户了,8月初申报的时候在申报表中怎么提现红票部分,收入重新算到7月份了嘛?
彩丽老师 解答
2019-07-30 16:47
7月开的红字发票同时7月重新开具了蓝字发票给客户,这种情况一正一负相抵为0是不用在7月申报体现这2张发票的收入的。
2019-07-30 16:50
那老师申报表中如何体现红字发票部分
2019-07-30 16:52
申报表中是不体现红字发票的,是按照当期开票的正数-负数的余额填列增值税申报表
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彩丽老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
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2019-07-30 16:42
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2019-07-30 16:47
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