想问下我们单位新人把票的税率开错了,发票跨月了(还未送出),虽然做了红冲但是恰好赶上单位合并,开票单位下次申报期不会有业务了,想问下该怎么填增值税申报表
妖火
于2019-09-06 18:35 发布 813次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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同学。你是现在直接给冲红处理了,你下月申报还是按扣除这个负数的数据申报。
2019-09-06 19:53:24

现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28

就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13

你好,你是7月开的红字发票?7月有没有重新开具蓝字发票给客户?
2019-07-30 16:40:29

当月填在未开具发票项,次月开具发票后,发票金额填在专票或者普票项莉,同时在未开具发票项填负数。
2019-01-01 18:35:06
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