- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-07-31 09:28
你好
计提,借;管理费用等科目,贷 ;应付职工薪酬——公积金
缴纳,借;应付职工薪酬——公积金,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
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你好
计提,借;管理费用等科目,贷 ;应付职工薪酬——公积金
缴纳,借;应付职工薪酬——公积金,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
2019-07-31 09:28:00

借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28

我在快账软件上一张凭证写了2笔分录,金额是累计的,不一样,还是直接写一笔分录就好了
2017-12-29 09:29:00

同学你好
对的
在借方负数可以
2023-09-11 14:14:55

你好,可以,然后在汇算时做为19年的费用在税前扣除
2020-03-27 15:08:48
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