送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-31 09:28

你好
计提,借;管理费用等科目,贷 ;应付职工薪酬——公积金
缴纳,借;应付职工薪酬——公积金,其他应收款(个人部分),贷;银行存款

以梦为马 追问

2019-07-31 09:31

发放工资时呢

邹老师 解答

2019-07-31 09:38

你好,发放工资
借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目,其他应收款(个人部分)

以梦为马 追问

2019-07-31 09:45

公积金账户有余额怎么做会计分录,需要调平

邹老师 解答

2019-07-31 09:51

你好,你是指哪个账户有余额呢?

以梦为马 追问

2019-07-31 09:57

公积金;老师

邹老师 解答

2019-07-31 09:57

你好,应付职工薪酬——公积金,这个科目吗?

以梦为马 追问

2019-07-31 10:25

老师应付职工薪酬记管理费里吗

邹老师 解答

2019-07-31 10:29

你好,计提的时候,借方是计入管理费用等科目核算,贷方是计入 应付职工薪酬——公积金科目核算

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相关问题讨论
你好 计提,借;管理费用等科目,贷 ;应付职工薪酬——公积金 缴纳,借;应付职工薪酬——公积金,其他应收款(个人部分),贷;银行存款
2019-07-31 09:28:00
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款  分录对的
2022-07-07 10:03:28
我在快账软件上一张凭证写了2笔分录,金额是累计的,不一样,还是直接写一笔分录就好了
2017-12-29 09:29:00
同学你好 对的 在借方负数可以
2023-09-11 14:14:55
你好,可以,然后在汇算时做为19年的费用在税前扣除
2020-03-27 15:08:48
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