送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-31 12:06

你认证,那个进项税额转出吧,附表2中转出之后全额抵减

小雪 追问

2019-07-31 12:06

会计分录有吗

maize老师 解答

2019-07-31 12:11

借:管理费用     
进项税额
    贷:银行存款/现金
转出做借管理费用 贷进项税额转出,     
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
借:管理费用   负数

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相关问题讨论
借;销售费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
你好,发票抵扣联是用于认证发票的,发票联才是入账的。
2019-01-09 12:52:22
这个对应列按不同发票填写就可以
2020-01-07 12:54:34
你好这是你们收到的专用发票?
2018-03-16 09:19:11
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。 月末结转借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021-06-30 15:27:28
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