老师,我们是一般纳税人,上个月开的增值税专用发票开错了,我这个月要开一张红字发票,还要重开一张正确的发票,但是重开的发票金额和税额要比原来的少,这个月也没有其他的收入,也就是说这个月的收入为负数,我怎么申报增值税报表呢,还有怎么做会计分录呢
笑笑志红
于2019-08-23 10:09 发布 1027次浏览
- 送心意
苳苳老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
借;销售费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
你好,发票抵扣联是用于认证发票的,发票联才是入账的。
2019-01-09 12:52:22
这个对应列按不同发票填写就可以
2020-01-07 12:54:34
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
月末结转借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021-06-30 15:27:28
你好这是你们收到的专用发票?
2018-03-16 09:19:11
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