A公司替我们代销商品,每月有代销手续费,a公司也本来是我们付的,他们给付了,我们挂的往来,我们计提手续费。借:管理费用 贷:其他应付款。后期她们把发票有给我们了,我们该怎么做账
横竖撇捺
于2019-07-31 19:47 发布 768次浏览
- 送心意
种老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
相关问题讨论
那就吧其他应付款转为主营业务收入
2019-07-31 20:37:31
你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
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