送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-08-01 10:35

这个表填写7月份的13分才对的

@晴天^_^ 追问

2019-08-01 10:39

老师
那这张报表里的留底税额跟免抵退税申报汇总表里的金额对不上了怎么办?

@晴天^_^ 追问

2019-08-01 10:40

但是我这次申报也有6月份出口的呀!那怎么回事?

暖暖老师 解答

2019-08-01 10:41

7月的留抵税额按照这个数字426385.8元为准

@晴天^_^ 追问

2019-08-01 10:44

但是实际退税申报的话不是这个数据,没关系吗?

@晴天^_^ 追问

2019-08-01 10:44

实际申报退税只有32万多点

暖暖老师 解答

2019-08-01 10:45

你填写出口数据时要用到这个,先申报看看

@晴天^_^ 追问

2019-08-01 10:50

填三个累加时要用到的。那这个差额怎么办的?

暖暖老师 解答

2019-08-01 10:52

用这个4这个数字,不用管的

@晴天^_^ 追问

2019-08-01 10:53

老师什么意思?没懂?

暖暖老师 解答

2019-08-01 10:54

留抵税额是根据增指税表的这个数字来的

@晴天^_^ 追问

2019-08-01 11:13

那就是这个数据和实际退税金额不一样没关系是吧?

暖暖老师 解答

2019-08-01 11:13

谁小按谁退,看你的出口销项金额还要

@晴天^_^ 追问

2019-08-01 11:15

那我申报退税时候有一张要填3个累加数据时候,我留底税额应该要填那个数据的?

暖暖老师 解答

2019-08-01 11:17

就是填写那个426385.8元这个数字

@晴天^_^ 追问

2019-08-01 15:21

老师,那增值税主表里第15拦里的金额怎么填进去的

@晴天^_^ 追问

2019-08-01 15:23

老师我看了6月份的报表中15拦里的金额跟13拦里的金额是同一个数据,而7月份里的15拦数据就没有了,

@晴天^_^ 追问

2019-08-01 15:25

这份是7月份的主表

暖暖老师 解答

2019-08-01 15:28

这个数字是系统自动计算的才对的

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相关问题讨论
这个表填写7月份的13分才对的
2019-08-01 10:35:54
同学你好 你退回来不还得后面缴税吗
2022-06-17 16:02:56
你好,首先你自己去翻看一下以前的凭证,有没有,偷税漏税的情况,或者是虚开发票或者是购买发票的情况。
2022-06-14 16:29:28
你好 不用处理的   后面可以抵
2022-10-17 14:18:14
加计抵减的不会反应到留抵税额中,而是反应到增值税附列资料(四)(税额抵减情况表)“一般项目加计抵减额计算”栏次。
2021-03-09 20:45:28
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