老师,我想问下,我公司7月开具的发票,8月要红冲,我7月正常做分录,8月做红冲之后应该怎么做分录,做红冲,需要之前7月的发票吗,需要哪一联,专票
淑女范、
于2019-08-01 14:36 发布 827次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-08-01 14:37
您好
做一份跟7月相同的红字分录 不需要7月的发票 把8月的红字发票附在后面就好了
相关问题讨论
您好
做一份跟7月相同的红字分录 不需要7月的发票 把8月的红字发票附在后面就好了
2019-08-01 14:37:20
你好,
不重新开票吗?
2020-04-19 23:17:01
您好,红冲发票分录,借:应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2021-12-14 17:41:42
1、销方跨年开具的红字发票的账务处理:
借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字)
贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字)
同时
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录:
借:库存商品(或原材料)(红字)
借:应交税金--增值税(进项税额)(红字)
贷:银行存款等(红字)
2019-04-14 16:10:40
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-07-30 09:52:41
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淑女范、 追问
2019-08-01 14:38
bamboo老师 解答
2019-08-01 14:39