老师请问下我们买旋挖机子合同价是463万,现在对方给我开发票231.5万,我们陆陆续续付完231.5万我入固定资产按463万入还是按发票入?现在对方又开来一个120万,我们付了47万这个账该怎么做?
晴空
于2019-08-01 19:00 发布 867次浏览
- 送心意
玲子
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-08-01 19:09
你好,付款时间在一年内可以按照463入账
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你好,付款时间在一年内可以按照463入账
2019-08-01 19:09:12
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直接按你买进那个开出就可以,前面可以加使用过xx
2020-03-18 08:49:09
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您好!这样不好。导致摊销的金额不准确。
2017-03-30 15:35:34
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借:固定资产 贷:应付账款100,借:应付账款40+40贷:银行存款40+40,剩下的挂在应付账款就可以了
2017-07-15 14:25:48
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借:固定资产 未确认融资费用 贷:长期应付款 银行存款 这个是初始的分录 每一期 借:财务费用 贷:未确认融资费用 借:长期应付款 贷:银行存款 这个未确认融资费用 是根据公允价值和390万元等的差额,进行计算的 这个不违规的,没问题的。
2019-11-19 09:06:33
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