7月份支付6789月份4个月汽车租金1600,8月1日做7月份账: 分录: 借:预付1600 贷:银存1600 分摊月 借管理费400 贷:预付400 是这样吗?但是里面6月是已经使用过的,这个怎么做 单独做1个月的借:管理费用400 贷:银存400 借:预付1200 贷:银存1200 分摊月 借管理费400 贷:预付400 是这样的吗?
变参变量变焦变形金刚
于2019-08-01 19:15 发布 939次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-01 19:16
你做的时候可以做 借:预付1600 贷:银存1600 分摊月 6月借管理费400 贷:预付400
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你做的时候可以做 借:预付1600 贷:银存1600 分摊月 6月借管理费400 贷:预付400
2019-08-01 19:16:12
借预付账款 贷银行,需要看你后续用在哪里
2019-08-09 19:14:30
您好,可以这样操作,也可以在收到发票的时候,借:长期待摊费用,贷:预付账款,摊销时,借:管理费用,贷:长期待摊费用。
2016-12-04 15:42:15
你好,没有取得发票不得计入管理费用等科目核算的
2017-08-04 14:11:56
你好,冲掉这两个科目,管理费用用以前年度损益调整
2019-06-29 14:14:35
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