之前的会计没有交接,接手后发现公司账上的应收应付对不上,实际上已经付了无余额的应付款账上却挂着余额,还有应收款本无余额账上却还挂着余额,之前的会计是老板的亲戚,做的是手工账,老板比较信任所以没怎么对过账导致账比较乱,我一个新手现在不知道怎么处理,还请有经验的前辈指导一下,多谢了
飘逸的黄豆
于2019-08-02 11:43 发布 2420次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-08-02 12:02
同学。首先你交接的时候你要核对清楚每一余额的数据是否正确,然后你再按他的余额建账,然后按规处理。
相关问题讨论
同学。首先你交接的时候你要核对清楚每一余额的数据是否正确,然后你再按他的余额建账,然后按规处理。
2019-08-02 12:02:58
给客户退款也做应收账款了吗
是退货还是直接给的钱
2021-09-02 09:03:41
根据业务发生的先后顺序,一笔一笔的往下结余额。
2019-06-25 09:48:38
你好!
对的。
2019-06-08 15:06:13
你好,期末余额=期初+借方发生—贷方发生,根据这个计算公式,结转出期末余额就是了
2019-06-25 09:34:06
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飘逸的黄豆 追问
2019-08-02 15:56
陈诗晗老师 解答
2019-08-02 16:12