金税盘购买后立即做了账务处理,但是上月季报时,税局说是等有销项了才能抵减,但是我已经做账并且上传报表了,这个月是不是要把这笔账务冲红了,等有销项可以抵扣时再做账?
Helen一
于2019-08-04 10:36 发布 772次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-08-04 10:37
不用 你上月填写报表就是留抵了 可以以后抵 没有时间限制
相关问题讨论
不用 你上月填写报表就是留抵了 可以以后抵 没有时间限制
2019-08-04 10:37:54
你好,是小规模还是一般纳税人?
2019-01-05 15:49:09
你好,是小规模还是一般纳税人?
2019-02-27 19:30:25
一、购买时
借:管理费用——办公费480
贷:库存现金480
二、抵扣时
借:管理费用——办公费-480
借:应交税费——应交增值税(减免税费)480
2019-03-31 14:55:41
购买借管理费用贷银存,全额抵扣借应交税费-应交增值税(减免税款)借管理费用负数
2018-11-16 14:15:46
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