- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

可以按第二种处理方式的
2020-11-13 11:18:57

还在预付里面,是否还没有收到发票,可以收到发票后在进行摊销
2018-07-23 10:59:01

您好
借:预付账款 7956
贷:银行存款 7956
借:销售费用 7956/3=2652
贷:预付账款 2652
2019-08-05 11:31:32

其中3000未付,分录是挂应付
2023-02-11 14:18:24

做预付就可以了,收到发票计入费用
2020-04-13 12:10:01
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