公司预付移动通讯费,移动公司搞活动充五千送三千,怎么做分录?是借预付账款8000,借销售费用-3000,贷银行存款5000;还是借预付账款8000,贷销售费用3000.贷银行存款5000,月末怎么结转?
LT
于2017-10-19 16:34 发布 1057次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-10-19 16:37
借;预付账款 贷;银行存款 5000
取得费用发票 借;管理费用 8000 贷;预付账款 5000 营业外收入 3000
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借;预付账款 贷;银行存款 5000
取得费用发票 借;管理费用 8000 贷;预付账款 5000 营业外收入 3000
2017-10-19 16:37:00
对的是的,这个费用月末结转到本年利润了。
2021-12-22 11:50:10
可以按第二种处理方式的
2020-11-13 11:18:57
借:其他应收款1000 贷:银行存款1000
借:销售费用1000 贷:其他应收款1000
2021-12-02 10:42:23
你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36
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