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神仙
于2019-08-05 11:34 发布 2194次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-08-05 11:34
你好,是返还今年缴纳的,还是以前年度缴纳的?
神仙 追问
上个月的,多缴了。
2019-08-05 11:35
如果是以前年度的,我知道是用以前年度损益调整
邹老师 解答
2019-08-05 11:39
你好,借;银行存款,贷;应交税费——教育费附加借;应交税费——教育费附加,贷;税金及附加
谢谢老师
2019-08-05 11:42
做红字,还是做相反分录
2019-08-05 11:46
你好可以是做之前计提,缴纳相同分录,金额负数也可以是做相反分录,金额正数两种方式都是可以的
2019-08-05 11:47
可以做营业外收支吗?
2019-08-05 11:49
你好,这个不属于营业外收支事项的
2019-08-05 11:50
嗯嗯,谢谢老师
2019-08-05 11:51
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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