送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-05 11:34

你好,是返还今年缴纳的,还是以前年度缴纳的?

神仙 追问

2019-08-05 11:34

上个月的,多缴了。

神仙 追问

2019-08-05 11:35

如果是以前年度的,我知道是用以前年度损益调整

邹老师 解答

2019-08-05 11:39

你好,借;银行存款,贷;应交税费——教育费附加
借;应交税费——教育费附加,贷;税金及附加

神仙 追问

2019-08-05 11:39

谢谢老师

神仙 追问

2019-08-05 11:42

做红字,还是做相反分录

邹老师 解答

2019-08-05 11:46

你好
可以是做之前计提,缴纳相同分录,金额负数
也可以是做相反分录,金额正数
两种方式都是可以的

神仙 追问

2019-08-05 11:47

可以做营业外收支吗?

邹老师 解答

2019-08-05 11:49

你好,这个不属于营业外收支事项的

神仙 追问

2019-08-05 11:50

嗯嗯,谢谢老师

邹老师 解答

2019-08-05 11:51

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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