送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-08-05 16:28

你好同学这个不允许抵扣的,同学。

吴兰青 追问

2019-08-05 16:29

我知道不能抵扣,我要怎样账务处理?会计分录怎么写?

何江何老师 解答

2019-08-05 16:33

直接全记为企业的费用
借:应付职工薪酬--福利费
贷:银行存款 
不体现 那个税

吴兰青 追问

2019-08-05 16:36

那这个专票要认证吗?

何江何老师 解答

2019-08-05 16:37

同学,这个专票不认证了,认证也不让抵的。

吴兰青 追问

2019-08-05 16:38

不认证不是要形成滞留票吗?

何江何老师 解答

2019-08-05 16:43

不会的同学,这个是正常的不认证的票。

吴兰青 追问

2019-08-05 16:44

我已经认证了怎么处理呢?

何江何老师 解答

2019-08-05 16:47

那也没事你不抵就可以了同学。

吴兰青 追问

2019-08-05 16:49

总结一下,不能抵扣的专票,可以认证也可以不认证,是这样吗老师

何江何老师 解答

2019-08-05 16:52

是这样的同学,没错的。

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相关问题讨论
你好同学这个不允许抵扣的,同学。
2019-08-05 16:28:10
给您一个完整的分录,您看一下,哪里有疑问,我们再交流 计提工资和社保时(公积金参照社保) 借:管理费用等--工资/社保(公司负担部分的社保) 贷:应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 贷:银行存款
2019-06-17 09:41:49
借应交税费 其他应收款
2021-12-23 11:52:55
扣不齐是什么意思?不需要交个税吗?
2021-08-16 16:00:12
同学你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
2021-01-09 21:49:13
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