送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-06 09:59

你好,需要在计提的时候,分别计入管理费用,制造费用科目核算

小会计 追问

2019-08-06 10:12

那假如我现在支付社保11000吧,其中3000是管理人员的,我现在做会计分录咋个处理呢?

邹老师 解答

2019-08-06 10:18

你好
借;管理费用  3000,制造费用  8000,贷;应付职工薪酬 11000
借;应付职工薪酬 11000,贷;银行存款

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相关问题讨论
你好,需要在计提的时候,分别计入管理费用,制造费用科目核算
2019-08-06 09:59:39
行政管理人员社保费的会计分录一般是: ①应付职工薪酬—社会保险费:借:应付职工薪酬(贷方);贷:社会保险费(借方); ②应交社会保险费:借:应交社会保险费(贷方);贷:银行存款(借方); 拓展知识:企业在支付社会保险费时,需要同时扣除职工的薪酬,即从职工的应发工资中直接扣除应付社会保险费部分。这样一来,职工实际收到的工资才是最终的应发工资,而企业才不会出现双付的情况。
2023-02-25 13:22:52
宽带计入预付账款,按照实际使用月摊销摊销,计入办公费用,座机光猫直接计入办公费用。社保是管理费用,后面明细科目社保费。
2020-01-05 23:30:07
你好你这个借贷方冲抵之后借方有一 这样子的话是借本年利润1贷管理费用1。
2024-09-12 15:28:39
同学,你好 首先,需要做计提分录: 借:管理费用-社保、公积金 23694 施工成本-社保 、公积金 8679 其他应收款-个人承担部分(社保、公积金)15009.3 贷:应付职工薪酬-社保、公积金 47382.3 银行实际支付时: 借:应付职工薪酬-社保、公积金 47382.3 贷:银行存款 47382.3 注意:这里的社保和公积金最好是分开列示
2021-05-26 18:51:18
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