送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-07 14:20

你好  你收到款做借银行存款贷其他应付款  然后付款 借其他应付款贷银行存款  中间产生的管理费 你做 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费

健康平安 追问

2019-08-07 14:23

我想问的是,其他应付款不挂明细吗?因为收和付不是一家呀

meizi老师 解答

2019-08-07 14:27

你好 要挂 你就挂你要支付的单位明细就行了

健康平安 追问

2019-08-07 14:28

好的,谢谢

meizi老师 解答

2019-08-07 14:32

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相关问题讨论
您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54
可以直接做分录:借:其他应付款44 贷:主营业务收入 42.72 贷:应交税费一增值税一销项税额 1.28
2020-06-15 16:15:04
你好,应该之前有个借银存贷其他应付款的吧
2020-05-18 21:18:56
让他去税局给你开发票的哦
2019-12-30 10:34:37
老师的回答是正确的,差价就是你的收入
2018-10-09 06:35:02
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