你好,我们公司是做商业承兑汇票,现在我们购买一张商业汇票,面值100万,实际交易金额85万,中间差价15万。供应商要求我们开增值税普通发票给到供应商,这样操作符合会计发吗?账务上怎么处理呢?
燃烧吧,小宇宙!
于2019-08-07 14:56 发布 2160次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-07 15:05
购买借应收票据财务费用负数贷银存
供货商让你开发票是什么业务
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你好,没有这项业务是不能的,
2018-04-11 14:36:38
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购买借应收票据财务费用负数贷银存
供货商让你开发票是什么业务
2019-08-07 15:05:32
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原则上是需要的退发票的,退货退发票是一起的,不管发票是专票还是普票
2019-04-26 10:12:32
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您好
银行承兑汇票的手续费可以开增值税专用发票也可以开普通发票
2019-07-30 10:11:15
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你好,可以凭供应商的记账联的复印件来记账
2020-06-26 09:14:28
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