老师好,12月份现金流量表是填写月报表,还是季年表 问
你好,这个是填写季度的报表。 答
查询柜台进来的养老金 问
你好 退回来的吗养老保险吗 答
老师,公司有内销和外销,年末,我将不可划分的进项税 问
你好,这个一般是借主营业务成本贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 答
我们公司主营业务是信息咨询服务,转出去给客户的 问
你好,可以的,操作没问题。 答
A股东投资了12W,占比了29%已经投资款全部投资完 问
你好,你的意思是说他认缴了12万,然后实际投资也是12万,占股29%,是不是这个意思吗? 答
蒋老师,如果已开发票,但是没有确认收入,比如对方根据合同支付首付款,但需要发票才能付款,但还不能确认收入。账面能根据已开发票金额确认应收账款吗?还是因为没有确认收入,不能确认应收账款,这张发票暂时不做任何会计处理?多谢
答: 你好 一般情况下开了发票需要确认收入的
ppp咨询服务公司,项目基本终止,应收账款已开发票,确认收入,全额进坏账,如何会计处理
答: 你好 借;信用减值损失,贷;坏账准备 借;坏账准备,贷;应收账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,我们是一家人体检中心,体检单位A单位1月开始体检一直持续到3月结束,按权责发生制1月2月3月分别计收入3万元,挂应收账款A单位3万,4月份开发票时因单位要求增加预留体检名额,开票3.5万,5月份收到A单位体检费3.5万,账务处理怎么做?4月开票时有五千元其实是预收,但是因为开了发票要确认收入,五千万实际消费时发生在7月8月,按权责发生制应该在7月8月再确认收入,那么4月开票时账务处理怎么做?
答: 借银行存款3.5万 贷应收账款3.5万 这样就冲了应收账款3万,应收账款贷方余额是0.5万,说明你们多收了五千 如果按照权责发生制,开了发票就要确认收入的