您好,就是6月份我开了20万的票开错了,7月份红冲的,但是进项抵扣不了,我就交了20万的税,两万多块钱。现在我做账的话,红冲这块出了问题,我朋友跟我说,现在要这样操作,把20万的票从新再开一遍,再开一个负数的票,才能处理,是不是一定要这样呢?
满意的御姐
于2019-08-08 13:27 发布 575次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

您好,您实际还需要重新开20万吗
2019-08-08 13:34:41

您好
红冲负数进项不需要勾选
2021-04-26 14:20:55

进项抵扣
然后开了发票给你,你做进项转出
2019-12-07 16:31:03

同学你好,销项税额是负数,月底未交增值税科目为负数,不用做抵扣分录,会直接冲减下月未交增值税
2022-04-09 01:20:59

你好,冲红的税额做进项税额转出子目里
2019-07-29 16:49:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息