送心意

苳苳老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-08-08 18:31

你好!调整分录:借:应收账款 (错误客户)   贷:应收账款-(正确客户)

ヽoo妙妙ツ 追问

2019-08-08 21:02

单位选的是对的,只是经手人选错了,也就是A的利润算到B名下了

苳苳老师 解答

2019-08-08 21:05

借:应收账款 (错误经手人) 贷:应收账款-(正确经手人)

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相关问题讨论
单位选的是对的,只是经手人选错了,也就是A的利润算到B名下了
2019-08-08 21:02:27
直接建账根据公司业务实际情况来做。把相关的原始单据准备好。
2016-03-10 14:53:41
借;应收账款——张三 贷;应收账款——李四
2016-12-23 22:08:47
什么时候做外帐呢?是开发票时吗?我外帐怎么做?
2017-01-09 23:07:32
首先,你需要确认你的期初数据是否正确,因为这是后续所有操作的基础。如果你确定期初数据是-4966,那么你需要先调整期初数据。然后,你可以按照销售出库单的金额5069下推销售发票,这样发票的金额就会和出库单的金额一致。至于你只收到了一张金额是4841的发票,你可以先录入这张发票,然后再做一笔负数的其他应收款调账,将金额调整到正确的数额。这样,你的应收账款就会和实际情况一致了。
2023-07-21 13:31:47
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