老师,公司有三个股东,7月开业至12月有销售发生,12月底各股东的应收款总额没有确定。但是中途有收到一部分货款,这些货款怎么处理?分录该任何做?我现在要建账,公司里没有出库单和销售单。
李慧玲
于2016-03-05 11:03 发布 857次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
直接建账根据公司业务实际情况来做。把相关的原始单据准备好。
2016-03-10 14:53:41
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借;应收账款——张三 贷;应收账款——李四
2016-12-23 22:08:47
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!调整分录:借:应收账款 (错误客户) 贷:应收账款-(正确客户)
2019-08-08 18:31:01
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
建议学习学堂的工业类真账实操课程。
2017-02-28 20:01:57
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你这是什么软件?erp?
2019-10-14 14:20:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息