送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-09 09:43

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税-未交增值税1000
借未交增值税贷银存

鱼儿 追问

2019-08-09 09:45

看不懂,你看我上个月做的分录,根据我这个提示

郭老师 解答

2019-08-09 09:52

第一个怎么做分录我写的第一个,次月缴纳做第二个
你最后的那个不对

鱼儿 追问

2019-08-09 09:59

还是不懂,你把整体的分录和金额写好

郭老师 解答

2019-08-09 10:02

借转出未交增值税280贷减免税款280
借转出未交增值税1000贷未交增值税1000
借未交增值税贷银存1000
这个明白吗
那个不明白可以单独指出来

鱼儿 追问

2019-08-09 10:04

明白了,只不过咱们用的科目不一样,我直接用应交税费应交增值税已交税金

郭老师 解答

2019-08-09 10:12

当月交的用已交税金,这个科目很少用

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借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税-未交增值税1000 借未交增值税贷银存
2019-08-09 09:43:57
你好!其实这个减免不是直接冲减未交增值税这个科目。只是在表上填写了抵减金额,所以会实际减少缴纳的部分而已 借应交税费-应交增值税-减免税 贷管理费用等
2023-08-23 15:57:21
可直接 借:管理费用-办公费 贷:银行存款
2020-03-23 10:20:11
你好,是实际缴纳的增值税
2017-07-14 09:06:53
您好,是的,税控盘维护费抵减,借,应交税费-未交增值税 ,贷, 营业外收入,是不对的。应该不用再结转了。
2018-01-11 10:11:21
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