12月做账,贷 应交税金-应交增值税-未交增值税4500 税控抵扣 做账 借 应交税金-应交增值税 -减免税额480元,贷 管理费用480 缴纳后增值税 4020元,做账 借 应交税金-应交增值税-未交增值税4020元,,贷 银行4020元,但是应交税金-应交增值税-未交增值税贷方 还有480元,怎么平账
爱雪
于2018-01-31 17:05 发布 902次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-31 17:06
你好,借;应交税金-应交增值税-未交增值税 贷;应交税金-应交增值税 -减免税额480元
你需要做这个分录
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:营业外收入
月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
结转到转出未交增值税
是的
2020-08-20 15:27:41
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,减免时:借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-减免税款
2018-03-01 13:19:51
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您好
请问已经实际抵减了增值税么
2020-01-11 11:35:23
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