- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-08-09 14:25
你好 计入其他应付款就可以了
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借:应付账款 贷:其他应付款,调整XX凭证挂错的应付账款
2019-10-09 11:35:03
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员工、老板垫付的款项做到其他应付款
2018-07-20 09:46:42
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你好 计入其他应付款就可以了
2019-08-09 14:25:08
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你好,是的,先做收据再做付款
2016-08-04 09:50:24
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你好,不能这样直接冲销,材料需要按销售处理,有资金偿还其他应付款就是了
2017-12-20 12:04:13
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2019-08-09 14:26
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2019-08-09 14:31